发布网友 发布时间:2024-10-23 21:08
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热心网友 时间:2024-11-19 02:45
首先登陆金蝶软件进入主界面,点击左侧的【账务处理】。接着点击【账务处理】,然后点击【期末结账】,在弹出的对话框中选择【反结账】,点击【开始】。点击【开始】后,系统会提示是否确定反结账,点击【是】。反结账成功后,软件右下角的账务日期会变成2017年12月份,表示反结账已完成。
反结账完成后,回到账务处理主界面,点击【凭证管理】。点击【凭证管理】后会出现凭证列表,用鼠标右键单击凭证,会弹出一个选项框,选择【全部反过账】。系统会提示是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】。点击【是】后,2017年12月份的凭证将全部反过账,同时页面会显示凭证反过账的结果。
凭证全部反过账后,可以进行凭证修改。选中需要修改的凭证,用鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项。在修改界面中,可以根据需要调整凭证的内容。调整完成后,保存修改的凭证。
在调整凭证时,需要注意核对凭证的金额、日期等关键信息,确保修改后的凭证准确无误。完成凭证修改后,可以再次进行过账,确保财务数据的准确性。
以上步骤可以帮助您在金蝶财务软件中调整以前月份的凭证。在实际操作中,根据具体情况可能需要进行一些额外的调整。如果有任何疑问,建议咨询专业的财务软件使用指导。