...同一个月红字发票开专票,蓝字发票开普票,如何申报增值税?

发布网友 发布时间:2024-10-23 18:14

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2024-11-06 09:26

将红字发票开专票和蓝字发票开普票金额填写在申报表的第2栏和第3栏,合计数填入第1栏。
如果合计数金额为0,那么本月没有应交增值税。
如果合计数金额大于0的,那么填写有应交增值税,小于0,填写负数。
一般情况小规模纳税人都是季报,季营业额30万元以下免交增值税,那么申报填写到(四)免税销售额栏及期相应的其中。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com