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预结算经理岗位的职责描述

2020-12-09 来源:世旅网

  ①建立和完善集团公司内部控制评价体系;

  ②拟订并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  ③拟定审计方案,起草审计报告和管理建议等审计文书,及时向董事长和总经理提交审计工作计划和审计报告;

  ④负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  ⑤督促跟踪审计结论和建议的落实;

  ⑥依据集团公司管理需要,组织实施针对集团公司本部及各公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

  ⑦依据集团公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

  ⑧参与集团公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

  ⑨对资产的安全和完整进行审查和评估;

  ⑩完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。

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