内部审计机构及内部审计人员情况调查表
年 月 日 一、单位及内部审计机构基本情况 单位名称 (加盖公章) 单位地址 单位内部审计 机构名称 内审机构分管 领导及职务 独立设置 设在财务部门 内审机构 联系方式 内审机构负责人姓名及电话 单位性质(在相应栏目上“√”) 行政 事业 企业 金融 其他 邮编 联系电话 姓 名 单位首长 分管领导 电子邮箱 联系电话 内部审计机构设设在纪检监察部置情况(在相应 门 条目后“√”) 设在董(监)事会 与其它部门合置 内部审计机构隶属关系(在相应条目后部门领导 打“√”) 董(监)事会 其他 二、内部审计工作人员情况 专职( )人 硕士及以上( )人 内部审计工作人兼职( )人 内部审计工作人本科( )人 员共( )人 取得内审岗位资格证( )人 员学历情况 大专( )人 取得CIA证书( )人 高级职称( )人 中级职称( )人 内部审计工作人初级职称( )人 员职称(资格)高级职称( )人 情况 注册会计师( )人 其他专业资格( )人 高中及以下( )人 审计专业( )人 会计专业( )人 内部审计工作人计算机专业( )人 员职称情况 工程专业( )人 其他专业( )人
三、内部审计工作情况 单位是否建立了内部审计制度? 建立的主要有哪些? 领导重视不够 □ 机构设置不合理 □ 审计环境不理想 □ 编制不够□ 在日常内部审计工作中遇到的主要难题有哪些审计人员专业技能缺乏 □ (在相应条目后“√”) 审计人员配备不足 □ 审计经费不足 □ 外出学习机会不多□ 其它,请说明 对全省内部审计工作有 什么建议和意见?
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